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《2024年只做好题·审计》
>>第七章 风险评估>>做经典>>二、多项选择题
学生
2024-03-24
关于控制活动和内部监督的问题
这道题无法分清A和B选项有什么区别,感觉都是事后复核,为何b就成了控制活动a就是内部监督?
老师
2024-03-24
亲爱的同学你好: 你的问题已收到,仔细研究后,帮你解答如下。 控制活动是指各个业务部门在处理日常事务中设立的,而内部监督是被审计单位管理层、法律部门、内部审计人员等除了业务部门以外的一方来评估控制的运行情况。比如A选项:定期编制银行存款余额调节表是财务部门的日常事务中运行的一项控制,而管理层来复核,这就属于来监督财务部门是否严格按照要求开展该项控制,因此A选项【管理层对定期编制银行存款余额调节表进行复核】属于内部监督。B选项仓库人员定期盘点存货并将盘点记录与会计记录相核对,这里定期盘点存货并将盘点记录与会计记录相核对该项活动本身就是仓库人员日常要执行的控制活动,没有涉及其他人来检查复核,因此属于控制活动。 希望我的解答对你有帮助,祝一考就过!